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五大连池市人大常务委员会2019年部门预算及有关情况说明

更新时间:2019-02-03

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分 2019年部门预算表

表1 部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行。

(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告。

(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(五)召集本级人民代表大会会议。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、机构设置:人大常务委员会由办公室、财经专门委员会、教科文卫专门委员会、法制专门委员会、农村工作委员会、城环工作委员会、人事工作委员会、预算工作委员会组成。

三、人员构成:人大常务委员会编制21人,在职人员19人,退休人员31人。

四、部门预算编报范围:

2019年纳入部门预算编制范围的单位有:人大常务委员会。

第二部分 2019年部门预算表

见附件:

表1 部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:人大常务委员会 2019年部门收入预算340.56万元,部门支出预算340.56万元。

二、表2部门收入总体情况说明:人大常务委员会2019年部门收入预算340.56万元,其中一般公共预算收入340.56万元。

三、表3部门支出总体情况说明:人大常务委员会2019年部门支出预算340.56万元,其中基本支出340.56万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %。

四、表4财政拨款收支总体情况说明:人大常务委员会2019年财政拨款收入340.56万元,其中; 经费拨款 340.56万元。2019年财政拨款支出340.56万元,其中:一般公共服务支出247.53万元,社会保障和就业支出59.99万元,医疗卫生与计划生育支出20.59万元,住房保障支出12.44万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:人大常务委员会2019年一般公共预算支出340.56万元,其中:一般公共服务支出(类) 247.53万元,占一般公共预算支出72.69%;社会保障和就业支出59.99万元,占一般公共预算支出17.62 %;医疗卫生与计划生育支出20.59万元,占一般公共预算支出6.05 %;住房保障支出12.44万元,占一般公共预算支出3.64%.

一般公共预算支出具体使用明细: 人大常务委员会2019年一般公共预算支出340.56万元,其中: 行政运行(人大事务)支出192.13万元,占一般公共预算支出56.42%;一般行政管理事务(人大事务)支出35万元,占一般公共预算支出10.28%;人大会议支出15.4万元,占一般公共预算支出4.52%;代表工作支出5万元,占一般公共预算支出1.47%;未归口管理的行政事业离退休支出35.68万元,占一般公共预算支出10.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.31万元,占一般公共预算支出7.14%;行政单位医疗支出20.59万元,占一般公共预算支出6.05%;住房公积金支出12.446万元,占一般公共预算支出3.64%。

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.五大连池市人大常务委员会2019年一般公共预算基本支出340.56万元,其中:工资福利支出 211.59万元,主要包括:基本工资76.08万元、津贴补贴68.6万元、年终奖金9.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.31万元、职工基本医疗保险缴费20.59万元、住房公积金12.44万元。其他工资福利支出0万元。按定额管理商品服务支出 93.28万元、主要包括办公费37.34万元、印刷费3万元、咨询费0万元、邮电费1.68万元、差旅费2万、会议费10万元、培训费19.4万元、其他交通费16.86万元、其他商品服务支出3万元。对个人和家庭的补助 35.68万元,主要包括: 退休费支出35.68万元.

2.机关运行经费安排情况说明:2019年本部门机关运行经费预算安排93.28万元,其中:办公费37.34万元、印刷费3万元、咨询费0万元、邮电费1.68万元、差旅费2万、会议费10万元、培训费19.4万元、其他交通费16.86万元、其他商品服务支出3万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五五大连池市人大常务委员会2019年无一般公共预算项目支出

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市人大常务委员会2019年一般公共预算基本支出340.56万元,其中:工资福利支出 211.59万元,主要包括:基本工资76.08万元、津贴补贴68.6万元、年终奖金9.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.31万元、职工基本医疗保险缴费20.59万元、住房公积金12.44万元。按定额管理商品服务支出 93.28万元、主要包括办公费37.34万元、印刷费3万元、咨询费0万元、邮电费1.68万元、差旅费2万、会议费10万元、培训费19.4万元、其他交通费16.86万元、其他商品服务支出3万元。对个人和家庭的补助 35.68万元,主要包括: 退休费支出35.68万元.

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市人大常务委员会2019年无一般公共预算项目支出.

十、表10政府性基金预算支出情况说明:人大常务委员会2019年无政府性基金预算支出。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:五大连池市人大常务委员会,2019年无政府性基金预算支出 。

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:五大连池市人大常务委员会单位2019年无政府性基金 。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:五大连池市人大常务委员会2019年“三公”经费预算0万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费0万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:人大常务委员会2019年无财政支出绩效项目)

十五、政府采购预算情况说明:人大常务委员会2019年无政府采购预算)

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2018年12月31 日,共有国有资产25.31万元。一是通用设备数量21件,价值6.21万元;二是家具数量26件,价值19.10万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:人大常务委员会2018年预算收入535.79万元,收支平衡。2019年预算收入为340.56万元,收支平衡。2019年比2018年减少195.23万元,同比减少36.44%,减少原因主要是由于:退休人员工资进入社保开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

五、行政运行(人大事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务(人大事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

八、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、机关事业单位基本养老保险:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

      市人大2019年预算公开明细表