五大连池市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算信息及有关情况说明
2018年度部门决算
五大连池市人民代表大会常务委员会办公室
2019年9月 18 日
目 录
第一部分 部门概况 2
一、部门职责 2
二、机构设置 2
三、部门决算编报范围和人员情况 3
第二部分 2018年度部门决算报表 4
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 5
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
第三部分 2018年度部门决算情况说明 12
一、收入支出总体情况说明 12
二、财政拨款收入支出情况说明 13
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 15
五、机关运行经费支出情况说明 16
六、国有资产占用情况说明 16
七、政府采购支出情况说明 16
八、预算绩效情况说明 16
第四部分 名词解释 17
五大连池市人民代表大会常务委员会办公室
2018年度部门决算
信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行。
(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告。
(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(四)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。
(五)选举市长、副市长。
(六)选举本级人民法院院长和人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。
(七)选举上一级人民代表大会代表。
(八)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。
(九)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院报告。
(十)改变或撤消本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。
(十一)撤消本级人民政府的不适当的决定和命令。
(十二)保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(十三)保护各种经济组织的合法权益。
(十四)保障少数民族的权利。
(十五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置
五大连池市人民代表大会常设立3个专门委员会,4个工作机构,1个科室。核定编制21名。
(一)、法制专门委员会;
(二)、财政经济专门委员会;
(三)、教育科学文化卫生专门委员会;
(四)、人事工作委员会(正科级)负责人大人事工作;
(五)、城乡建设环境保护工作委员会(正科级)负责城乡建设环境保护工作;
(六)、农林工作委员会(正科级)负责人大农林工作;
(七)、预算工作委员会(正科级)负责人大预算工作。
(八)、办公室(正科级)负责单位办公室全面工作,办公室下设信访办公室(副科级),负责信访工作;
三、部门决算编报范围和人员情况
2018年度纳入五大连池市人民代表大会常务委员会办公室部门决算编报范围的单位:行政单位1个:五大连池市人民代表大会常务委员会办公室,参照公务员管理单位 0个;事业单位 0 个; 2018年末机构实有人数21 人,其中:在职人员19人,离休人员 0人,退休人员0人。
第二部分2018年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 2018年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 504.16 一、一般公共服务支出 28 345.18
二、上级补助收入 2 二、外交支出 29
三、事业收入 3 三、国防支出 30
四、经营收入 4 四、公共安全支出 31
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32
六、其他收入 6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 127.03
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 19.20
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 12.76
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
22 49
本年收入合计 23 504.16 本年支出合计 50 504.16
用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51
年初结转和结余 25 年末结转和结余 52
26 53
总计 27 504.16 总计 54 504.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门: 2018年度 金额单位:万元
2017年度
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 504.16 504.16
201 一般公共服务支出 345.18 345.18
20101 人大事务 345.18 345.18
2010101 行政运行 178.90 178.90
2010102 一般行政管理事务 128.45 128.45
2010104 人大会议 17.12 17.12
2010108 代表工作 8.70 8.70
2010199 其他人大事务支出 12.00 12.00
208 社会保障和就业支出 127.03 127.03
20805 行政事业单位离退休 91.57 91.57
2080504 未归口管理的行政单位离退休 71.73 71.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.84 19.84
20808 抚恤 35.46 35.46
2080801 死亡抚恤 35.35 35.35
2080802 伤残抚恤 0.12 0.12
210 医疗卫生与计划生育支出 19.20 19.20
21011 行政事业单位医疗 19.20 19.20
2101101 行政单位医疗 19.20 19.20
221 住房保障支出 12.76 12.76
22102 住房改革支出 12.76 12.76
2210201 住房公积金 12.76 12.76
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门: 2018年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 504.16 337.89 166.27
201 一般公共服务支出 345.18 178.90 166.27
20101 人大事务 345.18 178.90 166.27
2010101 行政运行 178.90 178.90
2010102 一般行政管理事务 128.45 128.45
2010104 人大会议 17.12 17.12
2010108 代表工作 8.70 8.70
2010199 其他人大事务支出 12.00 12.00
208 社会保障和就业支出 127.03 127.03
20805 行政事业单位离退休 91.57 91.57
2080504 未归口管理的行政单位离退休 71.73 71.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.84 19.84
20808 抚恤 35.46 35.46
2080801 死亡抚恤 35.35 35.35
2080802 伤残抚恤 0.12 0.12
210 医疗卫生与计划生育支出 19.20 19.20
21011 行政事业单位医疗 19.20 19.20
2101101 行政单位医疗 19.20 19.20
221 住房保障支出 12.76 12.76
22102 住房改革支出 12.76 12.76
2210201 住房公积金 12.76 12.76
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 2018年度 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 504.16 一、一般公共服务支出 28 345.18 345.18
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 127.03 127.03
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 19.20 19.20
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 12.76 12.76
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 504.16 本年支出合计 49 504.16 504.16
年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50
一般公共预算财政拨款 24 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
总计 27 504.16 总计 54 504.16 504.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 2018年度 金额单位:万元
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 504.16 337.89 166.27
201 一般公共服务支出 345.18 178.90 166.27
20101 人大事务 345.18 178.90 166.27
2010101 行政运行 178.90 178.90
2010102 一般行政管理事务 128.45 128.45
2010104 人大会议 17.12 17.12
2010108 代表工作 8.70 8.70
2010199 其他人大事务支出 12.00 12.00
208 社会保障和就业支出 127.03 127.03
20805 行政事业单位离退休 91.57 91.57
2080504 未归口管理的行政单位离退休 71.73 71.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.84 19.84
20808 抚恤 35.46 35.46
2080801 死亡抚恤 35.35 35.35
2080802 伤残抚恤 0.12 0.12
210 医疗卫生与计划生育支出 19.20 19.20
21011 行政事业单位医疗 19.20 19.20
2101101 行政单位医疗 19.20 19.20
221 住房保障支出 12.76 12.76
22102 住房改革支出 12.76 12.76
2210201 住房公积金 12.76 12.76
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 2018年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 191.62 302 商品和服务支出 39.09 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 76.13 30201 办公费 21.21 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 51.47 30202 印刷费 30702 国外债务付息
30103 奖金 12.22 30203 咨询费 310 资本性支出
30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.84 30206 电费 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 19.20 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备
30113 住房公积金 12.76 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 107.19 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 10.49 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 61.24 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 35.46 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 17.88
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
人员经费合计 298.81 公用经费合计 39.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 2018年度 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
——说明:五大连池市人民代表大会常务委员会办室2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 2018年度 金额单位:万元
项目 年初
结转和结余 本年收入 本年支出 年末
结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
——说明:五大连池市人民代表大会常务委员会办室2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
五大连池市人民代表大会常务委员会办室2018年度部门决算收、支总计504.16万元,其中:本年收入504.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;本年支出504.16万元,结余分配0万元,年末结转和结余 0万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,减少50.73万元,同比下降9.1 %。原因一是压缩经费开支,二是离休干部工资转社保。
(一)2018年度本年收入504.16 万元,其中:财政拨款504.16万元,占100 %;
(二)2018年度用事业基金弥补收支差额 0万元。
(三)2018年初结转和结余 0 万元 。
(四)2018年度本年支出504.16万元。
按照支出性质分类:基本支出 337.89万元,占67.0 %,项目支出166.27万元,占33.0 %。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出345.18 万元,占 68.5%;社会保障和就业(类)支出127.03 万元,占 25.2 %;医疗卫生与计划生育(类)支出19.20万元,占3.8%;住房保障(类)支出12.76,占2.5%。
(五)2018年末结转和结余0 万元 。
二、财政拨款收入支出情况说明
五大连池市人民代表大会常务委员会办室2018年度财政拨款收、支总计504.16 万元,其中:本年收入 504.16 万元,年初财政拨款结转和结余 0万元。本年支出 504.16 万元,年末财政拨款结转和结余 0万元。2018年度财政拨款收入总计与2017年相比,减少50.73万元,同比下降9.1%。主要原因是:原因一是压缩经费开支,二是退休人员工资转社保开支。
(一)2018年度财政拨款本年收入504.16万元,其中:一般公共预算财政拨款 504.16万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 0万元,占0 %。
(二)2018年末财政拨款结转和结余 0 万元。
(三)2018年度财政拨款本年支出504.16 万元,年初预算为535.79万元,完成年初预算的94.2 %。
按照支出性质分类:基本支出337.89 万元,占总支出 67.0 %。项目支出 166.27 万元,占总支出33.0%。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出178.9万元,占35.5 %,年初预算为232.85万元,完成年初预算的 76.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分费用列支到一般行政管理事务中;一般行政管理事务(项)支出128.45万元,占25.5%,年初预算为35 万元,完成年初预算的 367 %;决算数大于预算数的主要原因是行政运行列支减少;人大会议(项)支出17.12万元,占3.4%,年初预算为8万元,完成年初预算的 214%,决算数大于预算数的主要原因是代表工作列支减少;代表工作(项)支出8.7万元,占1.7%,年初预算为12.4万元,完成年初预算的 70.2 %,决算数小于预算数的主要原因是部代表会议列支会议费;其他人大事务(项)支出12万元,占2.4%,年初预算为0 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做其他人大事务预算;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出71.73万元,占14.2%,年初预算为212.5 万元,完成年初预算的 33.8%,决算数小于预算数的主要原因是,退休工资大部分转社保开支;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出19.84万元,占3.9%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算都在离退休费里,没有单列;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出35.35万元,占7.0%,伤残抚恤(项)支出0.12万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出19.20万元,占3.8%,年初预算数20.38,决算数小于预算数的主要原因是有调出人员;住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出12.76,占2.5%,年初预算数14.66,决算数小于预算数的主要原因是有调出人员;
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
五大连池市人民代表大会常务委员会办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
五大连池市人民代表大会常务委员会办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018年度“三公”经费财政拨款支出0 万元,比2017年减少 0 万元,下降0 %。年初预算为0 万元,完成年初预算的 100 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)支出 0 万元,与年初预算数比减少 0 万元,下降 0 %。与上年决算比减少 0 万元,下降 0 %。因公出国(境)团组数 0个,人次数0人,变化的主要原因是2018年度本单位无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元,与年初预算数比减少 0万元,下降 0%。与上年决算比减少0万元,下降0 %。其中:公务用车购置支出 0万元,比2017年减少 0 万元,下降0 %;公务用车运行支出 0 万元,比2017年减少0 万元,下降0 %,公务用车购置 0 辆,公务用车保有 0辆,变化的主要原因是2018年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出 0 万元,与年初预算数比减少 0 万元,下降0 %。与上年决算比减少 0 万元,下降0%。其中:国内公务接待 0批次,接待 0人,变化的主要原因是2018年度本单位无因公务接待费支出。
五、机关运行经费支出情况说明
五大连池市人民代表大会常务委员会办公室2018年度机关运行经费支出39.09 万元,比2017年减少29.86万元,同比下降43.3%。主要原因是:2018年度本单位压缩公用经费,其中:办公费 21.21 万元,其他交通费用17.88万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,五大连池市人民代表大会常务委员会办公室办公用房占有面积 0 平方米(在政府办公楼内办公),房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备0 台(套)。
七、政府采购支出情况说明
五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2018年度无政府采购支出。
八、预算绩效情况说明
五大连池市人民代表大会常务委员会办公室2018年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保障的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积:金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。